为确保我公司质量管理体系得到持续不断的改进和完善,验证检测公司管理体系是否得到有效的实施和保持,公司于2025年6月26-27日开展内部审核,覆盖公司全部门、全要素。本次审核共设置3个审核小组,每组设置1名组长,采取抽样检查的方法,对检测9个部门进行了审核。
6月26日上午召开了首次会议,各小组按照内部审核年度计划及实施表进行了公司管理层管理活动、办公室的支持服务、各检测所的场所环境、设备设施、体系运行等。
6月27日下午召开了末次会议,经过对人员、设备、环境布局、检测报告及原始记录、管理体系等方面审核后,审核组提出过程中发现的问题,给出相应的意见及建议。
勘研院副院长訾洪利对检测公司的内部审核高度重视,在末次会议上他表示,各位内审员及部分主要技术骨干根据工作部署,明确任务分工,以提高公司质量为目的,本着公正、公平、客观求是的原则,仔细核查公司人员、设备、环境布局、检测报告及原始记录、管理体系等方面的工作,做到认真负责。同时也对大家的辛苦付出予以肯定,为顺利完成本次内部审核,起到了非常好的效果。